|
Faktúra |
106/2024
|
Elektrina vyúčtovanie za rok 2024
|
131,80 |
s DPH |
|
00018/GYMRAJ/2023
|
16.09.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
105/2024
|
Elektrina - Mimoriadne vyúčtovanie
|
7,20 |
s DPH |
|
00018/GYMRAJ/2023
|
12.09.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2024 |
|
Faktúra |
104/2024
|
Služby pevnej siete
|
19,42 |
s DPH |
|
0036589
|
10.09.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
Faktúra |
103/2024
|
Tonery
|
781,50 |
s DPH |
35/2024
|
|
30.08.2024 |
WAY-COPY, s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
Objednávka |
35/2024
|
Tonery
|
781,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
WAY-COPY, s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
Faktúra |
102/2024
|
Hygienické a kancelárske potreby
|
868,16 |
s DPH |
34/2024
|
|
28.08.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
28.08.2024 |
|
Faktúra |
101/2024
|
Vykurovanie budovy 01-08/2024
|
-1 073,56 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k zmluve 1/2010
|
28.08.2024 |
Základná škola |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
Faktúra |
100/2024
|
Toner
|
54,00 |
s DPH |
33/2024
|
|
27.08.2024 |
WAY-COPY, s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
28.08.2024 |
|
Objednávka |
34/2024
|
Hygienické a kancelárske potreby
|
868,16 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
Faktúra |
099/2024
|
Servis kanalizačných systémov
|
180,00 |
s DPH |
31/2024
|
|
26.08.2024 |
Petr Mrázek |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
Faktúra |
098/2024
|
Vodné, stočné 07-08/2024
|
284,96 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k zmluve 1/2010
|
26.08.2024 |
Základná škola |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
Faktúra |
097/2024
|
Učebnice SJL
|
96,00 |
s DPH |
32/2024
|
|
26.08.2024 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
Faktúra |
096/2024
|
Kalkulačky
|
81,39 |
s DPH |
30/2024
|
|
26.08.2024 |
Alza.sk s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
Objednávka |
33/2024
|
Toner
|
54,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
WAY-COPY, s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
Objednávka |
31/2024
|
Servis kanalizačných systémov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Petr Mrázek |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
Objednávka |
32/2024
|
Učebnice SJL
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
Objednávka |
30/2024
|
Kalkulačky
|
81,39 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Alza.sk s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2024 |
|
Faktúra |
091/2024
|
Učebnice RUJ
|
372,40 |
s DPH |
28/2024
|
|
16.08.2024 |
preskoly.sk s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
16.08.2024 |
|
Faktúra |
093/2024
|
Poistenie - majetok, zodpovednosť za škodu
|
1 247,63 |
s DPH |
|
10009901575
|
16.08.2024 |
Žilinský samosprávny kraj |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
Faktúra |
094/2024
|
BOZP 08/2024
|
34,80 |
s DPH |
|
5/2018
|
16.08.2024 |
GAJOS, s. r. o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |