|
|
Objednávka |
11/2014
|
čistiace potreby-cleon univerzál, cleon tekutý piesok, cleon na okná, WC+gél..
|
48,66 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
DORMITORIO, s.r.o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
služby za virtuál. knižnicu-2/2014
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/05/019
|
|
10.03.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
nákup toner
|
186,00 |
s DPH |
OB č.10/2014
|
|
10.03.2014 |
COPYTECH, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
refakturácia-prenájom telocvične za 1.-2./2014
|
50,15 |
s DPH |
11/2013
|
|
06.03.2014 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
Denný prenájom FAM za 1.-2./2014
|
9,52 |
s DPH |
83/2009
|
|
06.03.2014 |
PROBUGAS a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
služby pevnej siete- 2/2014
|
30,66 |
s DPH |
0036589
|
|
06.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
služby pevnej siete-internet 2/2014
|
2,30 |
s DPH |
0036589
|
|
06.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
Záloha za el.energiu - 3/2014
|
194,00 |
s DPH |
80/2013
|
|
06.03.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Cartridge HP Q5945A čierny/HP LJ M4345
|
186,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
COPYTECH, s.r.o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
školské tlačivá
|
54,77 |
s DPH |
OB č. 8/2014
|
|
24.02.2014 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
Personálne riadenie-2/2014 publikácia
|
42,48 |
s DPH |
aktualizácia
|
|
24.02.2014 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
BROS Computing, s.r.o. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
školské tlačivá-evid. dochádzky, Knih prích.a odch., Dovolenka, List-bianco...
|
54,77 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
služby za VUC NET DSL-2/2014
|
66,00 |
s DPH |
326/2007
|
|
17.02.2014 |
Žilinský samosprávny kraj |
Gymnázium |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
služby za virtuálnu knižnicu - 1/2014
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/05/019
|
|
17.02.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
refakturácia-náklady na vykurovanie budovy za 1/2014
|
1 771,36 |
s DPH |
1/2010
|
|
14.02.2014 |
Základná škola |
Gymnázium |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Poplatok za školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Gymnázium |
RNDr. Henrieta Melišová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
Poplatok za školenie
|
17,00 |
s DPH |
OB č. 7/2014
|
|
14.02.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Gymnázium |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
predplatné časopisu Ďalekohľad r.2014
|
8,70 |
s DPH |
OB č. 6/2014
|
|
13.02.2014 |
Centrum enviromentálnych aktivít |
Gymnázium |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
režijné náklady na stravu žiakov za 1/2014
|
1 241,88 |
s DPH |
dodatok č 4 k dohode r.2004
|
|
13.02.2014 |
Školská jedáleň pri Základnej škole |
Gymnázium |
|
|
|
17.02.2014 |